供應商管理制度(精選4篇)

供應商管理制度

供應商的含義

供應商是向企業及其競爭對手供應各種所需資源的企業和個人,包括提供原材料、設備、能源、勞務等。它們的情況如何會對企業的營銷活動產生巨大的影響,如原材料價格變化、短缺等都會影響企業產品的價格和交貨期,並會因而削弱企業與客戶的長期合作與利益,因此,營銷人員必須對供應商的情況有比較全面的瞭解和透徹的分析。供應商既是商務談判中的對手更是合作伙伴。

《零售商供應商公平交易管理辦法》規定:供應商是指直接向零售商提供商品及相應服務的企業及其分支機構、個體工商戶,包括製造商、經銷商和其他中介商。或稱爲“廠商”,即供應商品的個人或法人。供應商可以是農民、生產基地、製造商、代理商、批發商(限一級)、進口商等,應避免太多中間環節的供應商。例如:二級批發商、經銷商、皮包公司(倒爺)、或親友所開的公司。

供應商管理制度(精選4篇)

爲了更好的選擇合格的供應商並對其進行持續跟蹤,確保其能爲公司提供合格的產品與服務,公司會制定供應商管理制度,現在就和小編一起來看看供應商管理制度(精選4篇)吧!

供應商管理制度1

1目的

爲規範供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

2範圍

本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3職責

3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。

3.2質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽覈。

3.3總經理負責批准《合格供應商名單》。

4內容

4.1實施程序

4.1.1採購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2採購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業有樣品需求,由採購部門通知供應商送交樣品,採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應爲供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多於兩件。

4.2.3樣品在送達企業後,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,並填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標籤,註明合格,標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少爲兩件,一件返還供應商,作爲供應商生產的依據,一件留在質量部,作爲檢驗的依據。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、採購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度,將採購採購材料分爲關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

2)對於提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評

審,並由質量部填寫《供應商綜合評價表》,採購部、技術部簽署評審意見

3)對於提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後,報送企業最高管理者批准,並列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供採購時選擇。

4.4.3對於唯一或獨佔市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考覈結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。

4.5對合格供應商的質量監督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄,對於供貨不合格的採購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停採購,對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,並將評價結果列出清單,合格供應商報企業領導批准後成爲下一年的的合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

4.6.1採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

5記錄

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表》

供應商管理制度2

第一章、總則

第一條爲了確保公司採購產品質量的最優,以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特製度本制度。

第二條本制度適用於向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

第二章、具體的管理制度

第一條供應商的資質

採購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是複印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行覈實。

1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

2、ISO9001/2000版證書;

3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條供應商的基本信息

1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

2、公司的固定聯繫方式:固話和傳真等

3、公司的網址

第三條採購部門在認真的核實了供應商的信息後,需填寫《產品採購單》的基本資料部分,並提交相關部門存檔。

第四條採購合同及品質保證協議

1、採購合同:採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後,簽訂的有“供需關係”的法律性文件。採購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是,所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

2、品質保證協議:採購部門在確定供應商之後,需與其簽署品質保證協議,以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行採購合同的條款,則需承擔的違約責任。

第三章、附則

本制度自公佈之日起開始生效。

供應商管理制度3

供應商檔案管理是公司採購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解爲是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利於更好的瞭解供應商之製程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關係決策的重要依據。

第一條供應商檔案管理對象:

1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商爲重點管理對象。

2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對於第一類供應商,不能因爲交易中斷而放棄對其的檔案管理;對於第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對於第三類供應商,檔案管理的重點是全面蒐集和整理資料,爲即將展開的交易業務準備資料。

3、從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的'特點也不盡相同。

4、從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

第二條供應商管理內容

1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯繫人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

2、供應商特徵:供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

3、業務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關係、與本公司的業務聯繫及合作態度等。

4、交易活動現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策;企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

第三條供應商檔案管理方法

1、建立供應商檔案卡。作爲供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。採用卡的形式,主要是爲了填寫、保管和查閱方便。

供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

①提供供應商資料卡,由供應商填寫。

②由採購員通過平常的業務活動或其他各種渠道瞭解、收集供應商的相關資料。

③通過本公司和供應商已發生的採購情況(包括產品性能、產品質量、售後服務等實際情況)。

然後根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、覈實彙總,填入供應商檔案卡。

2、通過採購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息週報,由彙總整理,週會時上報總經理,據此建立綜合的供應商檔案。

第四條供應商檔案管理應注意問題

1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同於一般的檔案管理。如果一經建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,爲公司選擇新應商,開拓新市場提供資料。

3、供應商檔案管理應“用重於管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續。請借閱人員註明借閱期限。

供應商管理制度4

爲了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作,特制定制度:

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇,要進行全面的分析瞭解,特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標籤),並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期爲一年),並建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件:

1、產品質量;

2、技術服務;

3、交貨速度;

4、對用戶的需求能否作出快速反應;

5、供應商的信譽;

6、產品價格;

7、延期付款能力;

8、銷售人員的素質(才能、品德);

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分爲滿分,低於22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。