it公司員工規章制度

信息技術產業包含:從事信息的生產、流通和銷售信息以及利用信息提供服務的產業部門。小編收集了it公司員工規章制度,歡迎閱讀。

it公司員工規章制度

一、集團電腦設備管理規範

1、設備管理工作範圍

集團相關電腦等IT設備均爲集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審覈由各公司IT部相關人員負責.各公司IT部門需設立IT管理員,負責電腦等IT設備的管理工作。對於本公司的所有電腦等IT設備必須列管(分類編號),並由財物部門提供固定資產編號,在顯著位置粘貼固定資產編號標籤。如有人員因爲在集團內部調動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產後再向新公司申請 。

2、設備採購規格

爲了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行,便於統一設備維護工作,降低總體費用。集團內部應統一設備使用規格。各公司採購相關設備需經集團IT部統一審覈。

3、非公司資產電腦管理辦法

原則上非公司電腦等IT設備不得接入公司網絡

a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因,必須經使用部門提出申請,由公司最高主管(如公司總經理,主管副總)同意後,由IT部門工程師檢查系統安全性後並統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由IT統一編號記錄在案,以便適時檢查更新系統安全程序。

b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡,需經相關接待部門人員確認,並由IT部工程師檢查系統安全性後,加入當地網絡。

c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關接洽部門最高主管確認後,纔可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段 。

在硬件條件允許的情況下,集團IT部將逐步在各公司實施802.1X安全認證,採用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各公司新購網絡設備符合802.1X的標準。在各公司實施802.1x條件未成熟的情況下,可先使用電腦MAC地址綁定等相關技術手段,防止外來電腦隨意接入。

4、軟件許可證的管理

a、集團所有電腦安裝的軟件必須爲正版軟件。

b、集團常用標準軟件( 微軟的各類軟件等)許可證之採購由集團IT部根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之採購由各公司提出申請,經集團IT部審覈後由當地自行採購。如集團公司正式成立,集團內各公司應統一使用集團名稱採購相關許可授權,以便於集團內各公司靈活調配。

c、各公司由專人負責本公司許可證的管理,統計本公司許可證數量和使用情況。定期將信息匯至集團IT部。

暫時不使用的許可證可提交集團IT部,由IT部協調分配,防止許可證的閒置。如發現

用戶非法使用未經授權的軟件,需予以刪除,如用戶因工作原因確實需要使用該軟件,請立即與集團IT部進行聯繫,集團IT部將協調集團資源,在一週內提出解決建議。

5、設備損壞與賠償

用戶領用電腦等IT設備後,需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備並嚴格按公司要求合理使用,儘量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發生人爲損壞、設備遺失等,需要按以下流程執行賠償:

a、設備遺失

由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明後,經用戶部門主管確認,由財務部按遺失當日爲止,按照設備折舊年限計算殘值,由用戶本人作價賠償。

b.設備損壞

用戶正常使用的情況下發生設備損壞,且產生維修費用,由公司承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞,所有費用均應由用戶本人承擔。

6、設備報廢

由各公司IT管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請,根據相應的核決權限,提交各公司財務部門和總經理覈准後,由相關部門辦理資產註銷手續。

設備出現以下情況可以申請報廢:

a、設備超過保修期,且維修費用超過其殘值的50%。

b、維修後半年內超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。

c、因配件停產原因,無法維修,且無法用其他配件取代。

d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業,且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。

e、使用超過五年以上的,且無法滿足當前作業需求。

二、集團電腦用戶使用規範

1、公司電腦的使用權限分類

爲了提高系統的安全性和穩定性,保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用權限作以下分類:

a、權限嚴格管制類

爲了保障系統安全,公司對一般用戶的電腦權限將進行嚴格管控,在此權限下,用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置,僅能使用與工作相關之應用程序。

b、非權限嚴格管制類

部分用戶因工作特殊需要,需提升本機權限,以便可以自行進行軟件安裝等操作,由本人提出申請,經部門主管同意,並經各公司總經理覈准後,可適當放寬用戶對本機的'權限。建議用於工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。

2、用戶電腦使用規範

a、用戶必須在遵守國家法律,遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT部門提供的各項信息系統,並對自己的所有行爲承擔法律責任。

b、公司所有電腦等IT設備僅用於與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用於與工作無關的各項使用。

c、爲了保證集團網絡安全,所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦,必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網絡域,以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、並定期修改。用戶口令至少每半年修改一次,密碼長度必須6位以上,必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略 。

d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權對用戶的上網行爲作記錄。IT將保留最近2個月的上網日誌,以供相關部門主管查詢。

e、用戶使用INTERNET時,在工作時間內不得下載與工作無關的資料,如有上述情況發生,IT將立即停止其網絡訪問的權限,並知會相關部門主管。

f、集團提供的郵件系統。用戶需合理使用,不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容,同時控制郵件大小,原則上單個郵件的大小限制在10M以內。

g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬於公司所有,所有用戶必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料,未經允許任何人不得私自複製、傳播任何機密資料。

h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料,平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統,以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護,防止因電腦失竊造成數據損失。

i、公司如果發現員工利用網絡惡意散佈病毒,羣發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行爲將提交人事行政部,按相關規定處罰。

三、集團網絡標準規範

1、集團網絡管理體系

集團網絡骨幹架構的規劃由集團IT部 統一進行,各公司IT相關人員必須根據集團IT部制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作,其他人員不得隨意進行操作,或更改設備的物理聯接方式。

2、集團網絡拓撲結構

a、集團的網絡將根據應用的重要性採用相應的分級結構,所有各公司的網絡必須能夠訪問中心網絡,以保障各項應用的正常運行。

b、集團IP地址規劃

集團總部內部IP地址段爲, 韓通船舶爲,新韓通船舶爲,文景爲,中冶爲,海洋水建爲。各公司目前採用IP地址段不符合統一規劃的,由集團IT部與各公司IT管理員逐步實施改進。

c、DHCP 啓用

爲了方便集團內部出差員工的使用,各公司應在部分或全部辦公區域對客戶端用戶啓用DHCP。以避免用戶重新更改網絡設置之麻煩。並根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用戶訪問相應資源。

d、VLAN啓用

爲了提高系統安全性,防止網絡風暴對系統的影響,各公司IT管理員需根據本公司應用情況,在本地網絡內劃分VLAN。

3、各公司INTERNET 接入架構

各公司需加強INTERNET網絡出入口管理,各公司的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則,並經集團IT部審批後方可實施。

在未採取安全措施的情況下,禁止內部網直接連接INTERNET,必須有防火牆或代理服務器等纔可連接外部網絡。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區)與集團總部相連,以保證內部網絡的獨立安全。

4、微軟Active Directory目錄架構

集團採用基於微軟Active Directory(簡稱)作爲集團的目錄服務,集團各公司的AD根域需統一爲集團域。 AD集中控制用戶登錄,身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄,管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位,經過授權的網絡用戶可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基於組策略的管理則簡化網絡管理,提高了對於複雜網絡的管理簡便性。

四、集團系統日常維護規範

1、日常維護工作範圍

a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護,以保障用戶所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作,是各項系統正常運行的前提。各地IT管理人員負責日常維護工作,做好系統日常維護記錄。IT管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態,如有異常需及時處理。

基於WINDOWS Server的網絡基礎架構,包括AD 服務器,DHCP ,DNS或其他INTERNET代理系統。

各公司內部數據庫及應用系統。

防病毒,補丁升級等安全支持系統。

所有IT管理人員負責的主機、網絡設備及設備運行環境的日常檢查。

所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復。

2、病毒日常防範工作

各公司IT管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件,並保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況,建議用戶端採用360的防毒解決方案(包括安全衛士和殺毒軟件按)。

3、病毒應急處理流程

各地應建立病毒應急處理機制,管理人員發現當地病毒爆發時,應及時把已感染的電腦斷網隔離,防止擴散到其他網段和電腦,並把相關病毒信息及時告知集團IT部,便於集團IT部和其他公司協同制訂緊急處理措施。

4、系統補丁更新工作

由於操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞,各公司必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。爲了加強系統補丁管理,建議各公司利用360安全衛士的修復漏洞功能和軟件管家—軟件升級功能進行修復。

5、數據備份和恢復

各公司IT管理員需根據各類資料的重要性,相應安排每天/每週/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障,要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用,並在8小時內恢復備份數據的使用。

五、 集團IT員工自律規範

1、集團信息系統中所有數據(包括用戶本機數據)均屬於公司所有。所有IT員工必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行爲立即提交人事行政部議處,並且公司保留追究相關責任的權利。

2、IT人員因工作關係可能接觸到部分公司重要數據,未經相關人員之允許,任何人不得擅自查閱、複製或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行爲立即開除,並根據其後果追究相關法律責任。

3、IT人員應以公司利益爲重,加強安全意識教育學習,切實做好各項相關係統的日常安全檢查,發現漏洞立即彙報,並制定相應解決方案。

4、用戶之電腦數據備份等工作由用戶自行負責,除非經過用戶同意, 原則上IT維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數據文件。

5、嚴格限制服務器上數據的存取控制權限,所有權限變更需經相關數據之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認後方可執行。

6、爲確認操作人員的身份,以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經授權的IT人員,只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時,需有明確記錄,以利事後覈查。

7、對於文件服務器,數據庫等重要系統啓動審覈功能,記錄任何系統權限的變更及關鍵數據的讀取情況。

8、所有IT 系統日誌屬公司重要數據,未經IT 部門最高主管同意,不得向任何人提供查詢。如有公司相關部門要求查詢,需以書面方式提交申請並由申請部門主管和IT主管同意後記錄在案,方可提供查詢,如有業務部門需複製這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。

9、對於用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作,需有書面申請並在確認用戶身份後執行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作,以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。

10、在用戶電腦維護中,禁止IT維護人員查閱、複製、修改和刪除任何用戶數據。如因工作需要必須進行用戶數據的複製備份等操作,必須經用戶簽字同意後,在用戶監督配合下進行。

11、用戶服務中,在完成用戶初始化設置後,需首先指導用戶修改初始密碼後再讓用戶使用。並指導用戶使用基本安全手段保護重要數據(如文件服務器的使用、本機文件的存放,需歸檔備份的數據 )。