清理小金庫自查報告

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清理小金庫自查報告

按照《xx縣財政局xx縣監察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關於開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發〔〕35號)文件要求,我辦對1月至今私設“小金庫”及濫發錢物問題認真開展自查,並對自查中發現的違紀違規問題自覺予以糾正,現將自查情況彙報如下:

一、自查自糾組織實施情況

接到通知後我辦迅速成立了以單位一把手爲組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長佈置開展“小金庫”專項治理工作並提出了具體要求,規定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流於形式。發現存在“小金庫”問題,不隱瞞、不迴避,堅決清查按要求處理,並及時上報。

二、自查自糾私設“小金庫”及濫發錢物情況

經過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執行財務制度,統一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行爲。我辦在資產管理、財政票據管理、政府採購等方面均嚴格依照國家有關財經法規執行,未出現違規行爲。1月至今未發生濫發錢物情況。

三、建立防範“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今後的`工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防範“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

加強銀行賬戶監管,認真落實收支兩條線。加強發票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理

加強資產產權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規範化管理,防止國有資產閒置、浪費甚至流失,避免通過固定資產採購、處置環節來謀取“小金庫”。

(三)加強羣衆監督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公佈專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行爲遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行爲,一經發現,嚴肅處理並按規定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(四)加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定,加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度爲單位,定期召開會議,定期進行內部審計監督、檢查工作,及時發現問題並整改上報。