小金庫自查報告

導語:今後,將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

小金庫自查報告

小金庫自查報告

根據縣財政局,縣監察局、縣審計局、縣人力資源和社會保障局關於轉發《市深入開展嚴肅紀律和“小金庫存”專項治理工作方案的通知》的通知精神,我局對照要求,認真地開展組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現將治理工作開展情況如下。

一、加強組織領導

爲做好我局“小金庫”治理工作,我局專門成立了以局班子主要成員任正副組長,紀檢、財務人員爲成員的工作領導小組,爲切實做好“小金庫” 治理工作提供了組織保障。

二、認真組織開展治理工作

(一)做好宣傳工作。利用職工會,向職工傳達治理工作的重要意義,提高職工對治理工作的認識,促進工作深入開展。

(二)認真開展治理工作。按照要求對列入治理範圍的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,重點是20xx年以來津貼補貼先進。

1.嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從未設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

2.我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留、挪用國家和單位收入的情況發生,不存在單設帳戶和任何形式的'“小金庫”現象。

3.單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷燬,按照票據登記制度有關的規定設置票據登記薄;落實專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。

4.按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,不存在設“小金庫”的現象。財務報銷嚴格按照財務制度執行,嚴格控制財政資金支出,不存在任何形式的私存私放現象。

通過自查、自糾,我單位嚴格執行財經紀律財務管理規範,不存在任何形式的“小金庫”設立現象。

小金庫自查報告

據市委辦公廳、市政府辦公廳《關於轉發合肥市黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關於開展市直行政事業單位銀行賬戶覈查工作的通知》,工會爲貫徹落實文件精神,認真學習,積極開展這次自查活動。現將工會小金庫自查自糾情況彙報如下:

一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章爲組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前爲副組長,市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人爲成員的治理工作領導小組,並在財務部設立工作辦公室。並結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統一思想、提高認識,爲治理工作的順利開展奠定了基礎。

二、自查中,市總工會對機關及直屬事業單位xx年市直行政事業單位銀行賬戶清理後保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零餘額賬戶等所有現存賬戶進行了全面梳理、統計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,並將覈查材料及時報送市財政局。

在此基礎上,認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務,爲下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章爲組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前爲副組長,市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人爲成員的治理工作領導小組,並在財務部設立工作辦公室。