銀行結算賬戶的自查報告800字

銀行結算賬戶的自查報告800字

銀行結算賬戶的自查報告800字

xxx市分行:

根據上級行要求,我行對賬戶管理進行了認真自查。現將自查情況報告如下:

一、賬戶管理情況

我行嚴格按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中國農業發展銀行人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等制度和辦法要求,嚴把櫃面審覈關,加大賬戶管理力度。一是合理運用人民銀行帳戶管理系統、聯網覈查公民身份信息系統,加強開戶資料審查,加大對開戶資料的真實性、完整性和合法性的審查力度。二是對結算賬戶的開立、使用和撤銷重點審查,對客戶身份資料的變動及時予以更新,對客戶身份實行聯網覈查,進行客戶身份有效的識別,積極做好反洗錢、客戶身份識別、大額及可疑交易數據報告工作,杜絕利用銀行結算賬戶進行違法犯罪活動。三是對開戶企業訂立開戶協議,明確雙方權利義務,細化和完善相關職責。四是嚴格預留印鑑及資料的管理,並實行建立登記簿專人登記保管制度。五是專人按月向開戶單位簽發存貸款賬戶餘額對賬單,進行明細賬務覈對,對業務發生頻繁、業務發生額大的賬戶,實行面對面逐筆勾對,發現問題及時查找原因,確保資金安全及內外賬務相符。

二、完善內控制度,規範崗位職責

按照我行實際,比照上級行文件,完善崗位分工,規範崗位設置。

做到不相容崗位相互分離、相互制約、相互監督,對結算賬戶對賬工作實行專人管理,做到權責分明,責任清晰。同時對會計人員崗位定期輪換和強制休假制度,進一步落實以崗位制約爲主要內容的內控機制,防範內控管理隱患。

三、加強自查力度,防範操作風險

通過本次檢查,對開戶申請、開戶資料實行重點檢查,對開戶資料的有效、真實性,實行逐一梳理,不留死角,真正把賬戶管理各項規章制度落到實處。對在綜合業務系統操作中的每筆大額支付匯劃往來業務、同城交換業務等業務進行覈查,嚴格按照操作規程,規範業務操作,確保資金安全,防範操作風險。

在今後的工作中,我行將以上級行有關文件精神爲指導,對賬戶開立、變更、撤銷嚴格實行臨櫃人員、坐班主任審覈把關,健全完善內控制度,加大獎懲力度,進一步提高工作的責任心,真正從源頭上防止問題發生。

**縣支行

二0xx年x月xx日